县财政局工作总结

2025-02-22 09:20:15 132
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县财政局工作总结

xxxx年,xx县地方一般公共预算收入完成12.01亿元,为预算的107%,同口径下降1.6%。其中:税收收入完成63766万元,非税收入完成56361万元,一般公共预算支出完成54.8959亿元,占年度预算57.1676亿元的108.5%,同比xxxx年减少17326万元,同比下降3.06%,加上上解上级支出31303万元、债务还本支出88430万元、安排预算稳定调节基金13536万元,总计支出68.2228亿元。

一、预算管理。022年,全县一般公共预算收入完成12.01亿元,为预算的107%,增幅位居南充市第一位,总量位居南充市第二位。全年到位转移支付资金54.2亿元,同比增加7.8亿元,其中财力性转移支付资金增加5.2亿元、专项转移支付资金2.6亿元;争取到政府债券资金12.6亿元。落实增值税留抵退税政策,全县累计3.9万户纳税人享受退、减、缓税(费)金额9.57亿元。加大政府采购支持中小企业力度,取消供应商投标(响应)保证金,向供应商免费提供电子采购文本。加大存量资金盘活力度,盘活财政存量资金2.5亿元。强化疫情防控资金和政策保障,投入资金1.2亿元用于隔离酒店、核酸检测、防疫物资、交通卡口以及救治能力建设等费用。

(一)乡村振兴支出。xxxx年,xx县投入衔接推进乡村振兴补助资金24778万元、农村综合改革转移支付资金2909万元,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,确保不发生规模性返贫。统筹整合使用财政涉农资金16450万元,投入东西部扶贫协作资金和社会帮扶资金4450万元,开展东西部对口协作帮扶。投入资金14598万元,加快推进农村危房改造、小城镇建设、地质灾害综合防治体系建设、洪涝灾后恢复重建、水利基础设施、教育体育等基础设施项目;投入资金37408万元,支持县、乡、村交通项目建设,促进县乡道路提档升级;投入资金7088万元,发放政策性农业保险补贴,提高农业生产抗风险能力,保障农户利益,促进农业保险、农村金融健康发展;投入资金11023万元,用于发放大中型水库移民后扶补助、移民安置区的基础设施建设和产业发展;投入资金30774万元,实施高标准农田建设、农村环境综合整治,发展现代农业产业,加强农业基础设施建设,推进乡村振兴,带动农民持续稳定增收;投入资金15847万元,发放农户耕地地力保护补贴、稻谷补贴、农机购置补贴、种粮农户一次性补贴和种粮大户补贴;投入资金18427万元,支持水污染治理、垃圾处理、大气污染防治等,改善和保护生态环境,打好污染防治攻坚战。

(二)民生支出。xxxx年,xx县投入30件民生实事资金12.99亿元,全县民生支出占一般公共预算支出比重在65%以上。其中,投入资金26262万元,保障学前教育、城乡义务教育、普通高中教育和现代职业教育,完成农村义务教育薄弱学校改善和学生营养改善计划,健全家庭经济困难学生资助政策体系,推动各类教育事业发展;投入资金11129万元,实施城镇老旧小区改造,投入资金6237万元实施公租房和城市棚户区改造,改善低收入群众住房条件,发放城镇住房保障家庭租赁补贴;投入资金137141万元,推进养老保险制度改革,支持落实城乡居民养老保险政策、医疗保险政策、医疗救助政策、残疾人护理补贴和生活救助政策、代缴贫困户养老保险和医疗保险政策、最低生活保障政策,发放困难群众生活补贴,提高困难群众收入水平;投入资金3691万元,落实就业创业补助政策;投入资金17764万元,落实重点优抚对象生活补助、退役安置补助、重点优抚对象医疗补助、企业军转干部生活补助政策;投入资金1682万元,支持文化体育事业发展,丰富群众文体生活。投入资金505万元用于新冠肺炎疫苗采购,支持疫苗免费接种工作,推进应接尽接。

xxxx年,xx县按时偿还到期政府债务本息5.64亿元。坚持和完善特殊转移支付机制,扩大直达资金范围,全县直达资金项目增加到27项,资金规模21.5亿元。加强直达资金监管,实现对每笔资金全链条、全过程跟踪监控,资金直达基层、直接惠企利民。

二、决算管理。(一)一般公共预算收支决算。xxxx年,xx县地方一般公共预算收入完成12.01亿元,占年度预算11.25亿元(含预算调整,下同)的107%,同口径下降1.6%,其中,税收收入完成63766万元;非税收入完成56361万元。加上中省补助收入54.15亿元(返还性收入14048万元、一般性转移支付收入48.01亿元、专项转移支付收入47371万元)、接受其他地区援助收入3900万元、地方政府一般债券收入97606万元、预算稳定调节基金10000万元,调入资金756万元、上年结余51766万元,全县一般公共预算收入完成82.57亿元。

全县一般公共预算支出完成54.90亿元,占年度预算69.30亿元的79.21%,较xxxx年减少17326万元,同比下降3.06%,加上上解上级支出31303万元、债务还本支出88430万元、补充预算稳定调节基金13536万元,当年支出总计68.17亿元。年终结余14.40亿元。

(二)政府性基金预算收支决算。xxxx年,全县政府性基金预算收入完成10.62亿元,占年度预算10亿元的106%,比上年减少9.40亿元,同比下降46.96%,加上专款补助12278万元、债务转贷收入161680万元、xxxx年结余928万元,政府性基金预算总收入完成28.11亿元。政府性基金预算支出21.87亿元,占年度预算22.26亿元的98.27%,较上年减少41347万元,同比下降15.90%。减去上解上级支出2586万元,加上债务还本支出61080万元,全县政府性基金预算总支出27.22亿元。年终结余3862万元。

(三)国有资本经营预算收支决算。xxxx年,全县国有资本经营预算收入完成830万元(其中上级补助74万元、本级收入756万元),完成年度预算750万元的110.67%;国有资本经营预算支出756万元(调入一般公共预算756万元),年终结余74万元。

(四)社会保险基金预算收支决算。xxxx年,城乡居民基本养老保险基金预算收入完成44912万元,完成年度预算52086万元的86%。加上上年结余135675万元,城乡居民基本养老保险基金总收入180587万元。xxxx年城乡居民基本养老保险基金预算支出141914万元,年终滚存结余38673万元。

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