区审计局工作总结
xxxx年以来,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的XX大和二十届三中全会精神,紧紧围绕党中央决策部署和省、市、洪江市委、市政府工作要求,不断提高政治站位,认真履职尽责,深刻把握审计工作战略定位和前进方向,依法忠实履行审计监督职责,推动审计工作高质量发展,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用。
涪城区完成审计项目28个,审计查出主要问题金额34807万元,其中违规金额804万元、管理不规范金额33282万元。其中:完成1~4季度重大政策措施落实情况跟踪审计;完成区本级2021年度财政预算执行审计、区级决算草案审签和1个部门、1个街道预算执行情况审计以及4个全省上下联动项目审计;完成2个重点项目竣工决算审计,审计发现多计工程价款978.64万元、审减率10.95%;完成3个重大项目跟踪审计,出具审计建议书5份,审计发现问题并提出建议意见15个,已整改10个;核查社会中介机构审核工程造价项目361个,送审金额58048.20万元;完成工区街道和区委党校共3位主要领导经济责任审计,发现问题20个、涉及金额58.69万元;完成江油市耕地保护政策落实情况交叉审计、三台县2022年基础设施项目专项审计调查、绵阳欣诚建设有限公司资产负债损益审计、涪城区优化营商环境政策落实情况跟踪审计等项目7个;抽调21人次参与绵阳市主城区大气污染防治专项审计调查、市属国有企业审计、市级困难群众救助资金审计以及区纪委办案、区委巡察等交办事项18个。《审计工作报告》涉及的146个问题,完成整改140个,整改率96%;结合审计整改,督促指导区财政局、区应急管理局、杨家镇等单位新建和完善内控管理制度24项;结合区农委领导干部经济责任审计移送的案件线索,区纪委对该移送事项中涉及的6名验收人员实施党内警告处分3人、组织处理3人。涪城区政府连续6年被绵阳市政府表彰为“审计工作先进单位”,涪城区审计局被绵阳市审计局、绵阳市人社局表彰为“全市审计系统先进集体”。
一、审计项目计划管理制度制定。xxxx年2月,涪城区审计局研究出台《涪城区审计项目计划管理制度(试行)》,对审计项目计划编制、审批、执行、调整以及监督检查、责任追究进行了明确规定;强调审计项目计划管理必须坚持党对审计工作的集中统一领导,编制审计项目计划必须紧紧围绕中央及省市区重大决策部署,按照“应审尽审、周期覆盖,把握频次、滚动推进”的总体思路,精准谋划、统筹协调,加强审计工作发展规划、中长期审计项目计划与年度计划的衔接,实现审计监督全覆盖;审计项目计划的编制、报批、调整等环节必须按程序报区委审计委员会审议和政府批准。